Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-294.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-294.100 €
28,13%
-235.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-235.875 €
22,56%
-215.478 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-215.478 €
20,61%
-163.292 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-163.292 €
15,62%
107.587 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
107.587 €
10,29%
-18.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.900 €
1,81%
8.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.200 €
0,78%
2.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
0,19%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 117.787 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -927.895 € |
20: Verwaltungsergebnis | -810.108 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -810.108 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -810.108 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -810.108 € |